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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-18 11:07

你好 ;   12月做 :借固定資產  ; 貸預付賬款  。  你2月收到的發(fā)票是專票還是普票的  

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:11

老師,如果我2月收到的是普票,就不用再處理了嗎?
如果我2月收到的是專票呢?

meizi老師 解答

2022-03-18 11:13

你好   1. 是的。   2. 如果專票的話  你12月就得做  固定資產不含稅金額哈   ;  等著2月收到發(fā)票做一筆 借進項稅  貸 預付賬款   

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:14

老師,因為我這個賬上跨年了,無論2月份我收到的是專票還是普票。我可以先紅沖之前的分錄,然后再做一筆分錄嗎?這就類似于先收到貨再收到發(fā)票。

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:15

就是說12月份借固定資產貸預付賬款。
2月份收到發(fā)票。先紅沖12月份分路。再做一個借固定資產。貸預付賬款。如果是專票的話。 借固定資產,借應交稅費,貸預付賬款。

meizi老師 解答

2022-03-18 11:21

 你好;     可以的。     但是你注意下折舊一定要按不含稅折舊就行了。     

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:27

那老師有其他的處理方式嗎?比如收到設備,可以,借 固定資產,貸應付賬款--暫估,收到發(fā)票時候再 借應付賬款-暫估,貸預付賬款?這樣既有應付又有預付。會不會比較混亂?

meizi老師 解答

2022-03-18 11:32

 你好 ;           是的。 建議你就用一個預付賬款 科目就行了。 別弄那么復雜   

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:42

老師,如果發(fā)票不跨月,那我就先收貨,后收發(fā)票,不再處理。如果跨月,我就把前面的那筆紅沖。然后再做一筆。

meizi老師 解答

2022-03-18 11:55

 你好 ;       可以的。只要你分錄金額與你發(fā)票一致 ; 收到發(fā)票就不用單獨處理分錄    

無痕淺墨 追問

2022-03-18 12:18

那老師我收到發(fā)票的時候,直接把發(fā)票粘到之前收到設備時候的會計憑證之后就可以了吧?

meizi老師 解答

2022-03-18 12:22

你好;是的。 就可以 這樣了  

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相關問題討論
借 預付賬款 貸 銀行存款 可以的
2026-01-06 10:12:43
你好 ;? ?12月做 :借固定資產? ; 貸預付賬款? 。? 你2月收到的發(fā)票是專票還是普票的??
2022-03-18 11:07:48
您好同學,是的,您做的憑證沒問題
2022-02-04 21:09:13
你好,你這個錢退回來了嗎?還是說拿到的貨物?
2024-11-05 09:18:51
您好同學,,不一定也可以庫存現金的,但是這種情況比較少。
2022-04-01 16:42:54
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