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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-18 10:55

1、借:原材料,800000,應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 104000,貸:銀行存款 904000
2、借:原材料,50000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 6500,貸:應付票據(jù) 56500

稱心的老師 追問

2022-03-18 10:56

(3)銷售甲產(chǎn)品(應稅消費品)5000件,不含増值稅的單位售價為250元,單位成本為150元,貨款尚未收到。(4)支付上述采購 B 材料的貨款。
(5)購入設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為900000元,增值稅額為117000元,經(jīng)稅務機關認證可以抵扣,發(fā)生安裝調試費用3000元(未取得増值稅專用發(fā)票),設備及安裝費用均以銀行存款支付,設備已交付使用,
(6)收購農副產(chǎn)品,實際支付價款160000元,農副產(chǎn)品已驗收入庫,增值稅已經(jīng)經(jīng)稅務機關認證。

稱心的老師 追問

2022-03-18 10:57

(7)出口 D 產(chǎn)品(非應稅消費品)一批,產(chǎn)品的銷售價格為650000元,銷售成本為400000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。該批產(chǎn)品的進項稅額為26000元,企業(yè)收到退回的稅款18000元,經(jīng)批準可以抵減內銷產(chǎn)品的銷項稅額。
(8)取得簡易計稅項目的非主營勞務收入價稅合計206000元,存入銀行。
(9)計算當月應交增值稅,并編制轉出未交增值稅的會計分錄。

稱心的老師 追問

2022-03-18 10:57

謝謝老師了

辜老師 解答

2022-03-18 11:01

不好意思,這個出口的增值稅的計算,我也不太會

稱心的老師 追問

2022-03-18 11:01

好叭謝謝

辜老師 解答

2022-03-18 11:02

不好意思,沒有幫到你

稱心的老師 追問

2022-03-18 11:02

沒關系沒關系的 還是謝謝老師

辜老師 解答

2022-03-18 13:35

好的,麻煩不要回復了,要不然我這里提示問題還存在,謝謝了

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1、借:原材料,800000,應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 104000,貸:銀行存款 904000 2、借:原材料,50000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 6500,貸:應付票據(jù) 56500
2022-03-18 10:55:26
同學你好 支付加工費 借,委托加工物資100 借,應交稅費一應增一進項13 貸,銀行存款113 支付消費稅 借,委托加工物資15 貸,銀行存款15
2022-06-05 14:35:54
借,委托加工物資200 貸,原材料200 借,委托加工物資10 應交稅費,增值稅1.3 應交稅費,消費稅30 貸,銀行存款11.3+30 借,原材料210 貸,委托加工物資210
2022-09-06 14:25:16
同學你好 1.借原材料82 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)10.4 貸銀行存款92.4 2.借固定資產(chǎn)1500 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)15 貸銀行存款1515
2023-01-02 10:23:20
??借:委托加工物資? 100? ? ?? ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 13 ? ? ? ? ? ??應交稅費-消費稅? ? ?15 貸:銀行存款??????????? 128 ? ? ?? 借:原材料?? 100 貸:委托加工物資???100
2022-09-07 09:19:42
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