我3月14號(hào)接手帳,2月之前的帳別人可以來報(bào)銷嗎

生動(dòng)的航空
于2022-03-17 21:12 發(fā)布 ??651次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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同學(xué),你好,2月之前的帳別人可以來報(bào)銷?是什么意思,沒太明白,不好意思。
2022-03-17 21:14:38
直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷就可以了。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理:
沖減出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入。
借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入
貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入
按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:
對(duì)不符退稅規(guī)定、退稅憑證不全或其他原因造成無法退稅的,應(yīng)調(diào)整出口銷售成本,須辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。
借:主營業(yè)務(wù)收入--外銷收入
貸:主營業(yè)務(wù)收入--視同內(nèi)銷
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)出口收入除以(1+征收率)*征收率
借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅--增值稅 紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(出口退稅)紅字
借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷 紅字
貸 其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅----消費(fèi)稅 紅字
借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷 紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(外銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅字
2019-12-16 16:20:45
沒原始單據(jù)就不給報(bào)銷
2022-03-08 14:58:41
你好,學(xué)員,這個(gè)是什么數(shù)據(jù)的
2022-03-25 15:48:11
你好,可以登錄企業(yè)的電子稅務(wù)局里面,有個(gè)稅費(fèi)種核定,可以在里面看到稅務(wù)局核定的稅種,核定的就是要申報(bào)的
2022-03-08 16:56:34
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