上繳增值稅 是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅之后的嗎?假如我上繳建筑業(yè)增值稅200萬 這個(gè)200萬是抵扣了進(jìn)項(xiàng)之后嗎?還是只是銷項(xiàng)

嘻嘻
于2022-03-17 14:43 發(fā)布 ??1260次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
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應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)
2022-03-17 14:46:49
可以
可以根據(jù)你的稅負(fù)來交稅。
2022-04-02 17:40:17
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅
3個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,勾選抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
進(jìn)口方是必須自已負(fù)擔(dān)進(jìn)口增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣
2022-07-06 09:30:56
同學(xué)你好!這個(gè)肯定要交增值稅的呀? ?按售價(jià)/(1%2B13%)*13%? 計(jì)算的
2021-10-24 18:06:06
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