開出13個點增值稅專用發(fā)票43萬,收回23萬增值稅專用發(fā)票,我需要繳納多少企業(yè)所得稅呢?

溫柔的鈴鐺
于2022-03-17 13:15 發(fā)布 ??757次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-17 13:15
你好,你的利潤能有多少?還有其他的費用。
相關問題討論
你好
可以的,這個你們生產經營用的發(fā)票是可以稅前扣除的
2022-11-24 16:51:44
你好,你的利潤能有多少?還有其他的費用。
2022-03-17 13:15:30
不能扣除增值稅的。
2022-05-20 13:22:02
小規(guī)模企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,在交納企業(yè)所得稅時是可以扣除的。首先,根據增值稅法律規(guī)定,企業(yè)在開具增值稅專用發(fā)票時就占有該發(fā)票上的稅款,可以在交納企業(yè)所得稅階段中扣除。其次,在交納企業(yè)所得稅時,除了可以扣除增值稅,還可以扣除其他應稅勞務收入所繳納的增值稅和經營稅,也可以扣除相關企業(yè)預繳的增值稅稅款。最后,為了保障企業(yè)在交納企業(yè)所得稅時能夠按時正常地扣除增值稅,企業(yè)必須按時繳清增值稅,確保發(fā)票的真實性,并保管好自己的增值稅發(fā)票以供報稅用。
2023-03-02 14:30:14
你好; 意思是免稅企業(yè)的話; 那么 你這個專票對應不能抵扣的; 你要選擇勾選不抵扣處理。 然后價稅合計 入成本費用去即可。 都可以的。 只是我個人是建議走 選擇勾選不抵扣處理。 然后價稅合計 入成本費用去方便一些的
2022-03-18 10:28:59
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2022-03-17 13:21
郭老師 解答
2022-03-17 13:24
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2022-03-17 13:25
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2022-03-17 13:27