老師 您好 我這邊公司樣品出售 是這樣做的賬務(wù)處理 現(xiàn)在導(dǎo)致科目表里的研發(fā)支出與管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的金額不一致 是什么原因?qū)е碌牧? 是中間某一步做錯(cuò)了么 不是這個(gè)原因 我紅框里的分錄 ,只是減少了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的借方跟研發(fā)支出的貸方 ,但是研發(fā)支出科目的借方?jīng)]有減少 ,所以有了差額 。 感覺(jué)還是在沖紅跟入庫(kù)那里有點(diǎn)問(wèn)題。前期按每月結(jié)轉(zhuǎn)了研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在樣品出售,是不是可以 借:庫(kù)存商品 貸:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用

欣欣子
于2022-03-17 11:31 發(fā)布 ??1503次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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你好,你研發(fā)出來(lái)的是一個(gè)產(chǎn)品,可以銷售的嗎?如果是的話,借庫(kù)存商品,貸研發(fā)支出資本化
你在銷售出去確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-07-10 09:01:26
將貸管理費(fèi)用改成借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),再看看
2022-03-17 11:33:35
不對(duì),自行研發(fā)的產(chǎn)品在研發(fā)期間的費(fèi)用應(yīng)該歸集在制造費(fèi)用或者存貨-在產(chǎn)品中,不應(yīng)該歸集到管理費(fèi)用中,這樣說(shuō)明直接費(fèi)用化了
2024-06-06 09:30:54
您好
借:庫(kù)存商品 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 借方紅字
這樣處理就好了
2022-03-17 12:13:31
當(dāng)研發(fā)活動(dòng)形成的產(chǎn)品銷售時(shí),應(yīng)將對(duì)應(yīng)的已結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用的研發(fā)支出予以沖減。假設(shè)產(chǎn)品銷售收入為X,對(duì)應(yīng)的研發(fā)支出為Y,分錄如下:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - Y
貸:管理費(fèi)用 - 研發(fā)費(fèi)用 - Y
同時(shí)記錄銷售收入:
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 - X
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - X
請(qǐng)注意,實(shí)際操作中需根據(jù)具體情況調(diào)整。如有差異,請(qǐng)進(jìn)一步明確。
2024-10-18 15:44:56
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