
老師,你好,我問下,我們銷售費在我們的電商平臺購買產品中使用了平臺積分抵現(xiàn)金,那平臺要求我們開具增稅稅票給他,我們應該是開具何種稅目呢。服務類6%還是銷售13%?還是需要根據(jù)合同簽訂,或者訂單的體現(xiàn)方式呢
答: 你好;? 開信息技術服務*積分服務費按6%開票出去的? ?
老師,請問下,電商平臺銷售的免稅產品,然后我們給平臺的返利,他給了我們開服務費發(fā)票,這個可以抵扣增值稅嗎
答: 不可以,因為開服務費發(fā)票僅用于抵扣與服務來源有關的一些支出,不能抵扣增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我想問一下,我是一般納稅人銷售商品的,現(xiàn)在給快手平臺賣貨,然后商家給我們返利20元錢,這個20元要求開銷售服務~現(xiàn)代服務*推廣服務費,我平時銷售商品的時候稅率選擇13,這個20元開票的時候選擇6還是13呢?
答: 你好,現(xiàn)在選擇6%的稅率,但是你的經營范圍得有這個才行。





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