送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-16 16:34

你好
借,其他應收款
貸,銀行存款

棠小妞 追問

2022-03-16 16:55

 那次月計提工資借 管理費用 貸應付工資?

王超老師 解答

2022-03-16 17:02

不是的,你要多一個步驟
借,管理費用
貸,丁服職工薪酬
然后
借,并附職工薪酬

王超老師 解答

2022-03-16 17:03

不是的,你要多一個步驟
借,管理費用
貸,丁服職工薪酬
然后
借,應附職工薪酬
貸,其他應收款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借,其他應收款 貸,銀行存款
2022-03-16 16:34:10
同學你好,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 等到了真正的歸屬的工資期間的時候,再計提工資計入費用科目即可
2022-02-22 17:20:35
你好,預付工資,讓司機先寫借支單,原始憑證用借支單。在實際發工資的時候沖銷,原始憑證用工資表 預付時 借:其他應收款 貸:現金/銀行存款 支付工資時 借:應付職工薪酬(實際應付工資的全額) 貸:現金/銀行存款(應付差額) 其他應收款
2022-01-12 11:42:47
借:專項應付款 貸:銀行存款 所有開支都計入這個科目的借方
2022-02-22 15:18:57
沖掉相關費用 借:銀行存款 貸:管理費用
2022-03-18 10:24:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...