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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-16 14:05

你好;     這個應(yīng)收賬款 和其他往來科目都是同一個客戶產(chǎn)生的話; 如果不是的話;直接調(diào)整是不可以的; 這樣會可能影響利潤的  

欣欣子 追問

2022-03-16 14:08

那老師,我應(yīng)該如何處理最合適呢

meizi老師 解答

2022-03-16 14:10

 你好 ;  最好是去判斷。 比如應(yīng)收賬款多收了 是否退回去 ;  退回去沖個應(yīng)收 ; 如果不退轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;  其他的款就得 看你實際是什么 來判斷了  

欣欣子 追問

2022-03-16 14:16

不會退回去,只是代B客戶收回貨款  
√ B只掛其他往來,沒有掛在應(yīng)收款,因為不是客戶

meizi老師 解答

2022-03-16 14:22

你好 ;  不退了  那你們會代付出去嗎。 比如你代收了100萬。   這個你掛其他應(yīng)付款才對的; 你掛應(yīng)收賬款干嘛   

欣欣子 追問

2022-03-16 14:44

不會再付出去了, 科目合并是這樣做
手工做賬的分錄是:
借:銀行存款  15000
貸:應(yīng)收賬款A客戶  10000
       貸:其他應(yīng)收款-B單位  5000
手工做賬的分錄是:
收到款項時
借:銀行存款  15000
貸:應(yīng)收賬款A客戶  15000
做抵銷時是
借:應(yīng)收賬款-A客戶  5000
       貸:其他應(yīng)收款-B單位  5000 但在K3就不會處理了[捂臉]

meizi老師 解答

2022-03-16 14:51

 不能這樣抵消哦 。 你這個明顯有問題的;  抵消  怎么能公司之間做       ;除非你們有債權(quán)債務(wù)抵減協(xié)議  

欣欣子 追問

2022-03-16 14:54

是B單位與公司之間有往來債權(quán)債務(wù),不是應(yīng)收應(yīng)付

meizi老師 解答

2022-03-16 14:56

 你好 ;  有往來。 但是你現(xiàn)在是A 客戶在與B   單位在處理抵減的哇。    你看看你上面最后一筆分錄   

欣欣子 追問

2022-03-16 15:11

老師,我應(yīng)該如何處理哦

meizi老師 解答

2022-03-16 15:21

 你好;  你這個要寫情況說明老板簽字同意了 去走這個對沖  做抵銷時是
借:應(yīng)收賬款-A客戶 5000
貸:其他應(yīng)收款-B單位 5000 

欣欣子 追問

2022-03-16 15:36

你好,老師,那問題是資本金假如是200萬,我替子公司還300萬,那實收資本不夠呀

meizi老師 解答

2022-03-16 15:45

 你好 ;  不夠的話; 你錢是怎么來的; 你要走科目的 。    你給子公司還款  ;  是無償?shù)膯帷?nbsp;你貨幣資金夠支付出去嗎   

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相關(guān)問題討論
您好,這個需要三方代收代付協(xié)議,三方蓋公章作為附件
2023-12-27 08:18:11
同學,首先要確認為什么會出現(xiàn)應(yīng)收賬款大于實際應(yīng)收款的情況,如果是賬務(wù)錯誤了那么先調(diào)整錯誤賬務(wù);如果確認賬上的應(yīng)收款無法收回,那么要做壞賬計提。 1、計提壞賬準備 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 2、實際發(fā)生壞賬損失 借:壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款
2022-01-09 21:09:59
你好同學,把去年調(diào)錯的憑證在今年沖掉,做一筆正確的就行
2022-02-11 17:29:55
同學您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:應(yīng)收賬款
2023-03-09 09:41:14
同學,你好,可以在今年補一個就可以,通過以前年度損益調(diào)整
2023-03-02 11:31:51
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