
老師之前庫(kù)存原材料都分了明細(xì)入帳,但后面來的會(huì)計(jì)沒有分明細(xì)錄原材料,導(dǎo)致一些輔料是負(fù)數(shù),現(xiàn)在要把這些輔料是負(fù)數(shù)的,并到庫(kù)存原材料里面一起在金碟里面該怎么做分錄呢?
答: 意思是現(xiàn)在用的是統(tǒng)一原材料科目,沒有分明細(xì)了?
您好,請(qǐng)問月末剩余庫(kù)存原材料怎么做分錄?
答: 你好?剩余庫(kù)存原材料 還在庫(kù)存里放著不動(dòng)?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料領(lǐng)多了貸方有余額,庫(kù)存沒有應(yīng)該怎樣做分錄
答: 同學(xué)您好,貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款





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美好的荔枝 追問
2022-03-16 10:23
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2022-03-16 10:23
文文老師 解答
2022-03-16 10:29
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2022-03-16 15:20