
本月買了一批材料沒有收到發(fā)票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產(chǎn)了并生產(chǎn)了成品出來,月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
本月買了一批材料沒有收到發(fā)票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產(chǎn)了并生產(chǎn)了成品出來,月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么計算?等收到發(fā)票了,如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本與實際不符是不是還要調(diào)賬?
答: 您好!是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本按暫估的做。是后面要調(diào)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的材料發(fā)票沒有入賬,出庫也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好,這個正常入賬就可以。







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