老師好,我做會計好多年了,基本上每次交接的時候前 問
不是你不行,這是職場常態(tài)。 會計、采購跟錢和賬相關(guān),前任大多怕?lián)煛⒘粢皇郑辉刚嫘慕獭?大度愿意帶人的本來就少,慢慢摸、自己穩(wěn)住就行。 答
老師,你好我們是外貿(mào)公司,上月出口一批貨物以CIF價 問
借:應(yīng)收賬款——境外客戶(CIF價總額,人民幣,含代墊運保費) 貸:主營業(yè)務(wù)收入——出口收入(FOB價,人民幣) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(FOB價×適用稅率,視同內(nèi)銷需計提銷項稅) 貸:其他應(yīng)付款——運保費(代墊運保費金額,人民幣) 答
老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應(yīng)交稅費應(yīng)交個 問
你好,需要計提上個人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費-應(yīng)交個人所得稅 答
甲乙丙公司都是非金融服務(wù)企業(yè),甲公司借錢給乙公 問
您好,收到 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用 開出 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 答
請問老師,公司員工利用職務(wù),私自挪用公司貨物,屬于 問
您好 職務(wù)侵占罪 若員工利用職務(wù)便利將貨物非法占為己有且無歸還意圖,可能構(gòu)成此罪。 以“財產(chǎn)返還”或“侵權(quán)責任”為由起訴,要求返還貨物或賠償損失 答

我是做內(nèi)賬的,發(fā)生的費用沒有開發(fā)票的,但是有支付憑證這個直接付到憑證后面還是要先貼到費用報銷單再付到憑證后面?
答: 你好,內(nèi)賬的話,你可以直接把支付憑證附到后面
老師好,費用報銷單后面附了發(fā)票和銀行的回單,對方開發(fā)票的日期有時候是和我方付款同日,有時候是略遲兩天但不過月,請教下您我該做一筆分錄,還是做兩筆合適?現(xiàn)在上級單位馬上要下來審計要求很嚴格的,我想弄的規(guī)范些,所以想請教您正規(guī)的做法,麻煩您了
答: 你好,1、如果對方開發(fā)票的日期與你方付款同日,那么做一筆分錄 借:管理費用等 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款 2、如果對方開發(fā)票的日期比你方付款日略遲兩天,那么做兩筆分錄 付款時, 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款 收到發(fā)票時, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公對公的轉(zhuǎn)賬,有合同,有發(fā)票,公司內(nèi)部還需要填寫費用報銷單嗎?
答: 你好,這個是單位的費用支出嗎??
我公司預(yù)付的貨款,已經(jīng)填寫“付款申請”,領(lǐng)導(dǎo)審批過,日后收到發(fā)票還需要填寫“費用報銷單”領(lǐng)導(dǎo)審批才能入賬嗎?
老師,填寫費用報銷單填報日期寫1月4號,里面的發(fā)票是21年12月份開的,入賬在12月可以么,這個填報日期寫了22年的有影響么??
費用報銷單一欄的附件數(shù)是單據(jù)加發(fā)票的張數(shù)嗎?假如1張報銷單有8張發(fā)票,附件就是9張嗎?







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函華 追問
2022-03-14 15:41
小小霞老師 解答
2022-03-14 16:01