老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè) 問
你好,需要計(jì)提上個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
老師您好,企業(yè)今年要注銷了,注銷前要做注銷前的匯 問
您好,要的,還要做清算表 答
咨詢下,計(jì)算利息時(shí),360天計(jì)息與365天計(jì)息,哪種方式 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和自己的商品送給客戶。這兩個(gè)在增值 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
董老師,您還在線嗎? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答

工廠做樣品給客戶,不收錢,整個(gè)過程怎么記賬?(網(wǎng)上看到好幾種,不知道哪個(gè)對的)制造費(fèi)用要不要分擔(dān)?一、直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本: 領(lǐng)用原材料時(shí): 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料。 送客戶時(shí): 借:銷售費(fèi)用 貸:生產(chǎn)成本二、視同銷售1: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 。三、視同銷售2: 借:銷售費(fèi)用--廣告費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:庫存商品--樣品 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 相關(guān)直接費(fèi)用:借:主營業(yè)務(wù) 貸:庫存商品
答: 學(xué)員你好,制造費(fèi)用要分擔(dān), 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 。
老師,銷售毛利算的基礎(chǔ),要拋出去銷售費(fèi)用嗎,還是主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-制造費(fèi)用=銷售毛利
答: 主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本=銷售毛利
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供電局的發(fā)票可以這樣做分錄嗎 借:制造費(fèi)用 --電費(fèi)97710元 管理費(fèi)用 17500元 應(yīng)交稅費(fèi) 14977.3元 貸 :其它應(yīng)付款 本月制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 97710 貸: 制造費(fèi)用 --電費(fèi) 97710元 開給租戶發(fā)票時(shí) 借: 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入17500 元 應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅額 *** 完工結(jié)轉(zhuǎn): 借庫存商品-- 電費(fèi)17500元 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本--電費(fèi)17500元 貸:庫存下結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)貸方怎么做?
答: 您好,貸:庫存商品的呢








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2022-03-14 13:31
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2022-03-14 13:34
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