老師,我我們公司去年利潤是負的,根據領導要求,把財 問
是工程貸款利息計入在建工程沒錯 答
老師增值稅期末有留底2600元 起初建賬的話該怎 問
同學你好, 把 應交稅費項下 每個二級科目三級科目按照 科目余額表數據對應借貸方進行錄入 答
老師,請問我手上有一個總分公司,需要合并財報申報 問
必須改(不改企稅匯算工資與個稅系統對不上,會預警)。 ?做法:自然人扣繳端更正2025年對應月份個稅申報,把差300元補上 。 ?總分公司:誰發工資誰更正;合并財報不影響個稅申報主體。 ?結果:更正后,賬上工資=個稅申報數,企稅匯算就能一致。 答
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,a公司2023年成立 問
你好可以的計入開辦費 答
請問個稅申報系統我在稅款繳納里點了一個切換,不 問
上傳截圖看看什么情況? 答

甲公司由于產品質量原因對上年出售給丙公司的一批商品按售價給予5%的銷售折讓,該批商品售價為200萬元,增值稅稅額為26萬元,貨款已結清。經認定,同意給予折讓并以銀行存款退還折讓款,同時開具紅字增值稅專用發票確認收入是200*0.95?
答: 同學你好 確認收入是200*0.95 開發票也開這個金額就可以
2.6月12日司到乙公司品退200件該退貨系公司2022年月10100,單位成本60元,該貨款當時已如數收存銀行。甲公司用銀行存款支付退貨款項,退回的A產品驗收入庫,并按規定開出紅字增值稅專用發票(該項退貨不屬于資產債表日后事項).要求:編制甲公司2022年6月1日銷售退分錄
答: 你好,甲公司2022年6月1日銷售退分錄 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問這道題分錄該怎么寫?由于a公司發現所購甲產品2件外觀存在問題,該企業同意給予a公司10%的銷售折讓5650,以銀行存款支付,開具紅字增值稅專用發票。
答: 同學你好 借,主營業務收入 借,應交稅費一應增一銷項 貸,銀行存款;









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