
本月開具促銷服務(wù)費(fèi),為什么在申報時附表三不填,提交申報時主表和附表三有問題,要強(qiáng)制申報才行。附表三填了之后,申報就通過了呢。我不是營改增企業(yè),按道理是不需要填附表三的
答: 你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?開的發(fā)票稅率是多少?方便的話發(fā)個申報截圖過來看看
我們公司現(xiàn)在是服務(wù)業(yè),交的是營業(yè)稅,5%的稅率,5月以后,會營改增,那我們改增值稅后,稅率是按小規(guī)模的稅率嗎?如果營改增后,我們還是5%的稅率,是不是對我們公司納稅沒有什么影響?我們租房子的成本,對方開具的發(fā)票我們也是不能抵扣的呢?
答: 您好!營改增后如果您的收入在小規(guī)模范圍內(nèi)還是屬于小規(guī)模的。 那時候租房子開的發(fā)票應(yīng)該能夠抵扣。但是現(xiàn)在還沒有出來具體細(xì)則。先等通知吧。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模的攝影廣告策劃公司,開票項目開了*生活服務(wù)*拍攝費(fèi)跟*文化服務(wù)*拍攝費(fèi),且一個季度開了17萬,需要填報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報表(營改增)中的應(yīng)征收入嗎?
答: 你好,這里不需要填寫的。
老師問一下 開具發(fā)票開具的信息技術(shù)*服務(wù)費(fèi) 這個印花稅是按照技術(shù)服務(wù)申報嗎?
我們?nèi)绻o他們開具了現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)發(fā)票的話,我們在報增值稅的時候這筆要退款要申報呢?
公司增加了經(jīng)營范圍,增加了信息技術(shù)服務(wù),開票開了服務(wù)類發(fā)票,申報增值稅的時候,申報表的服務(wù)那一欄不能填金額是灰色的,是怎么回事
要運(yùn)營充電樁提供充電服務(wù),開具充電服務(wù)發(fā)票(電費(fèi)+充電服務(wù)費(fèi)),需要哪些經(jīng)營范圍?






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