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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-03-12 16:00

你好,沒有寫錯(cuò)啊
因?yàn)楹喴子?jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額,和免征增值稅項(xiàng)目銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額都不能抵扣,所以都需要計(jì)算啊

22年稅務(wù)師協(xié)議班雷吼 追問

2022-03-12 16:26

某增值稅一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),2021年6月份銷售設(shè)備取得含稅收入1130萬元,銷售免稅產(chǎn)品100萬元,當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款12萬元,設(shè)備與免稅產(chǎn)品無法劃分耗料情況,則該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅為()萬元。
哦,這個(gè)題目因?yàn)闆]有簡易征收項(xiàng)目所以只扣100萬免征的部分
A

鄒老師 解答

2022-03-12 16:27

你好,是針對這個(gè)題目有什么疑問嗎

22年稅務(wù)師協(xié)議班雷吼 追問

2022-03-12 16:58

沒有了,清楚了

鄒老師 解答

2022-03-12 17:00

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。

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你好,沒有寫錯(cuò)啊 因?yàn)楹喴子?jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額,和免征增值稅項(xiàng)目銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額都不能抵扣,所以都需要計(jì)算啊
2022-03-12 16:00:44
你好,你的疑問是什么呢?
2022-08-30 11:17:34
對的,沒錯(cuò)兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
"不對,你的理解是錯(cuò)誤的。根據(jù)第27條,如果已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),發(fā)生第10條規(guī)定的情形,那么進(jìn)項(xiàng)稅額是要轉(zhuǎn)出的,而不是免稅項(xiàng)目。"
2023-03-23 15:53:43
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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