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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-11 11:07

增值稅計提
 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
   貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
 增值稅繳納
 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
 貸:銀行存款

東老師 解答

2022-03-11 11:07

借所得稅費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸銀行存款

JOJOZM 追問

2022-03-11 11:35

好的,謝謝老師,計提增值稅的時候 應(yīng)交稅費 的明細(xì)科目 應(yīng)該是 轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 還是 轉(zhuǎn)出未交增值稅  ??? 兩個有什么區(qū)別?

東老師 解答

2022-03-11 11:35

這個應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅。

JOJOZM 追問

2022-03-11 11:40

好的,還用不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn) 銷項啊,我看有的老師在講解的時候進(jìn)銷項是分別結(jié)轉(zhuǎn),分開寫分錄的,感覺好復(fù)雜,到底該怎么做分錄呢

東老師 解答

2022-03-11 11:41

我這么做也可以,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項也可以

JOJOZM 追問

2022-03-11 14:42

轉(zhuǎn)出未交增值稅  余額是不是在貸方

東老師 解答

2022-03-11 14:43

如果你的進(jìn)項稅額比銷項稅額大的話,就是在貸方。

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相關(guān)問題討論
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
同學(xué)你好 很高興為你解答 都是需要計提的 增值稅嚴(yán)格說是結(jié)轉(zhuǎn),不是計提,就是把銷項稅加上進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出減去進(jìn)項稅和減免稅以后的余額轉(zhuǎn)為未交增值稅 所得稅需要計提的, 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2022-03-09 17:57:09
同學(xué),一般是要計提的。
2022-03-10 11:44:50
你是一般納稅人的嗎?如果是的話,企業(yè)所得稅的借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
2022-03-09 17:59:03
你好,你想問的問題具體是?
2018-07-28 09:13:25
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