
@郭老師 之前公司做賬,成本沒有依據(jù)的亂結(jié)的,現(xiàn)在賬上假設(shè)還有10萬的庫存,而實(shí)際庫存就是沒有入賬的進(jìn)項(xiàng)票。我把進(jìn)項(xiàng)票統(tǒng)計(jì)一下入賬,但是之前的庫存我怎么處理呢?
答: 那你現(xiàn)在能盤點(diǎn)倉庫的明細(xì)嘛,可以做盤虧盤盈。
老師,收到帶有折扣的進(jìn)項(xiàng)票,在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是用扣除折扣后的金額/數(shù)量取單價(jià),還是用原始采購金額/數(shù)量取單價(jià)。前者導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)的少,庫存卻很多
答: 你好!折扣和正常采購開在同一張發(fā)票上的嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是成品油銷售公司,這一次給中石化打了800萬,現(xiàn)在拿到了800萬的進(jìn)項(xiàng)專票,庫存是十幾萬升,現(xiàn)在我們想留50萬的柴油給自己的運(yùn)輸車使用,怎么做賬,怎么能讓庫存對上
答: 同學(xué)你好 直接核對明細(xì)








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