
會計(jì)學(xué)堂的老師們好!我想問一下,我單位借款給另一單位,并開具利息發(fā)票給對方,我該怎么做賬?
答: 同學(xué)你好 借,銀行存款 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng);
老師你好,為什么會計(jì)學(xué)堂的教學(xué)老師能后臺查看學(xué)員個(gè)人賬號的什么信息?這樣會不會不安全?
答: 您好,您那具體什么情況?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下,我們給別的公司借款,我們計(jì)提了利息,也正常開具利息發(fā)票了,但是沒收到款,我們應(yīng)該怎么做賬呢 計(jì)提利息的分錄和開具發(fā)票后分別怎么做賬呢
答: 你可以先將計(jì)提的利息記入相應(yīng)的賬戶,然后開具發(fā)票,最后再把借款的金額記入前面記入的利息賬戶。這樣就可以根據(jù)實(shí)際情況,給對方公司加上相應(yīng)的利息了。






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



心平如水 追問
2022-03-11 09:35
立紅老師 解答
2022-03-11 09:39
心平如水 追問
2022-03-11 09:49
立紅老師 解答
2022-03-11 09:51
心平如水 追問
2022-03-11 09:52
立紅老師 解答
2022-03-11 09:52
心平如水 追問
2022-03-11 09:53
心平如水 追問
2022-03-11 09:53
立紅老師 解答
2022-03-11 09:53