請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務(wù)分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

請問老師,我是汽車4S店,我們汽車廠家有一個金融公司,顧客要貸款買車的話會產(chǎn)生一部分的金融貼息費,這部分貼息費先由我們公司出,等后續(xù)廠家再通過折讓票的形式返還給我們,對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做啊? 支付貼息費 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付賬款 返還時 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)成本 請問是應(yīng)該這樣做嗎
答: 同學你好 你這是沖減成本?
老師做賬時發(fā)現(xiàn)4月份時做房租費用時把分錄弄錯了,做成借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)收賬款了,但實際貸方應(yīng)是做預(yù)付賬款,因為一整年的房租掛的是預(yù)付賬款,怎么能把賬改對呢?
答: 你科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉這個再重新做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付賬款,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,怎么做賬務(wù)處理的
答: 沒有發(fā)票即使做進成本,稅前也不可以扣除,也要納稅調(diào)整的。 借:庫存商品 (流通企業(yè)) 借:原材料 (生產(chǎn)企業(yè)) 貸:預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 (流通企業(yè)) 借:生產(chǎn)成本 (生產(chǎn)企業(yè)) 貸:庫存商品 (流通企業(yè)) 貸:原材料 (生產(chǎn)企業(yè))









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陌陌 追問
2022-03-10 13:49
樸老師 解答
2022-03-10 13:57