老師,小規(guī)模公司,季度開票不到30萬(wàn),增值稅免交開票 問(wèn)
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師你好,我們公司,室外燈具維修,合同價(jià)60500元,現(xiàn)在 問(wèn)
您好,這個(gè)如果是一次性記費(fèi)用,分錄對(duì)的, 這么大金額一般是攤銷的,裝修嘛,在租期內(nèi)按月攤銷 答
老師,當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補(bǔ)申報(bào)繳費(fèi),要怎么做賬 問(wèn)
您好, 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務(wù)派遣人員的占比必須控制 問(wèn)
會(huì)有風(fēng)險(xiǎn): 勞務(wù)派遣比例超過(guò) 10%,違反人社規(guī)定,容易被勞動(dòng)監(jiān)察處罰。 稅務(wù)會(huì)懷疑是假派遣、真勞務(wù),超比例部分的人工費(fèi)可能不讓稅前扣除,還要補(bǔ)稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點(diǎn)檢查對(duì)象,風(fēng)險(xiǎn)更高。 建議:把超出 10% 的部分,改成勞務(wù)分包,別全用勞務(wù)派遣。 答

工資計(jì)提,繳納社保,發(fā)放工資的賬務(wù)處理
答: 你好同學(xué), 按照如下要求來(lái)做: 1、工資分配時(shí): 借:管理費(fèi)用或其他相關(guān)費(fèi)用; 貸:應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資; 2、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資; 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)、住房公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)、應(yīng)交稅費(fèi)、銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金; 3、交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅; 貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請(qǐng)給予積極的評(píng)價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資社保和發(fā)放工資繳納社保如何寫分錄記賬?
答: 你好; 借管理費(fèi)用-工資-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-工資-社保 ; 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬- 社保; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款 ; 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提社保計(jì)提工資,繳納社保 發(fā)放工資分錄咋寫
答: 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款





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2022-03-09 22:35
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2022-03-10 07:09