
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)該如何調(diào)整?
答: 把負(fù)數(shù)的明細(xì)科目余額合計(jì)調(diào)整到其他應(yīng)付款體現(xiàn)
其他應(yīng)收款個(gè)人的科目沒有歸集到資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款里,是為什么,怎么調(diào)進(jìn)去?
答: 您好,看看明細(xì)賬是不是在其他應(yīng)收款的貸方?如果是填寫在其他應(yīng)付款項(xiàng)目里。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了,我該放到哪個(gè)負(fù)債科目是吧?是預(yù)收還是哪個(gè)
答: 你好:放到其他應(yīng)付款的貸方。









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