
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)該如何調(diào)整?
答: 把負(fù)數(shù)的明細(xì)科目余額合計(jì)調(diào)整到其他應(yīng)付款體現(xiàn)
其他應(yīng)收款個(gè)人的科目沒有歸集到資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款里,是為什么,怎么調(diào)進(jìn)去?
答: 您好,看看明細(xì)賬是不是在其他應(yīng)收款的貸方?如果是填寫在其他應(yīng)付款項(xiàng)目里。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了,我該放到哪個(gè)負(fù)債科目是吧?是預(yù)收還是哪個(gè)
答: 你好:放到其他應(yīng)付款的貸方。









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玉 追問
2016-11-17 17:21
鄒老師 解答
2016-11-17 14:47
鄒老師 解答
2016-11-17 14:55
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2016-11-17 17:25