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送心意

月亮老師

職稱注冊會計師,中級會計師,審計師

2022-03-07 22:47

你好,一般在收到報關單據申報退稅的所屬月份認證

可靠的樂曲 追問

2022-03-08 09:15

老師,要是收到發(fā)票的當月認證了呢,進項稅額要怎么處理

月亮老師 解答

2022-03-08 09:40

你好,可以咨詢下當地主管稅局或撥打12366

可靠的樂曲 追問

2022-03-08 10:15

老師,那就是進項發(fā)票最好在申報退稅當月認證比較好,對吧,退稅要怎么退呢,有沒有操作流程

月亮老師 解答

2022-03-08 10:31

你好,在電子稅務局增值稅平臺上操作退稅認證,保留好發(fā)票和退稅記錄,做出口退稅申報

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相關問題討論
你好,一般在收到報關單據申報退稅的所屬月份認證
2022-03-07 22:47:37
你好 ;? ??您收到發(fā)票就可以認證的,認證了在所屬當月就申報,不一定是出口報關的當月
2022-03-03 17:45:27
同學你好 你們是要視同內銷嗎
2022-05-25 16:51:59
可但是沒法口抵扣增值稅 你得轉出 如果你不轉出的話,你出口的這個需要轉內銷就是和內銷一樣的正常繳納增值稅了
2023-06-24 15:33:25
出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為: 1)當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣。 2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額。 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額
2018-06-03 10:37:34
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