老師代賬的一個(gè)單位開(kāi)了一張免稅發(fā)票,應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò) 問(wèn)
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問(wèn)
退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借:銀行存款 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營(yíng)業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒(méi)開(kāi)票 問(wèn)
你好,金額不大,直接買納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了,為什么 問(wèn)
先做25年的匯算清繳,看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損? 答

一般納稅人建筑公司購(gòu)買免稅苗木普票,申報(bào)增值稅在哪里填寫抵扣?需不需要報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān)?
答: 你好,在附表二的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫 不需要去稅務(wù)局備案的?
建筑服務(wù),一般納稅人跨區(qū)域預(yù)交增值稅2%,公司做賬分錄怎么寫?公司申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表怎么填?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)、 預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、企業(yè)所得稅, 貸銀行存款 在附表四本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額還有主表28行里面填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
【關(guān)于一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表的填列問(wèn)題】北京鼎亨建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 本期銷售產(chǎn)品并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票9份,增值稅普通發(fā)票5份及發(fā)生未開(kāi)票收入,有關(guān)資料詳見(jiàn)圖一至圖三。 要求:公司于2019年07月06日申報(bào)納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列納稅申報(bào)表及其附列資料。【根據(jù)題目描述及所附資料,我想請(qǐng)問(wèn)一下附表1上的內(nèi)容填得對(duì)不對(duì)?】
答: 你好,你填寫的申報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題,










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