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冉老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2022-03-06 20:50

華聯(lián)股份有限公司行政管理部門職工李慶,2021年7月9日因公出差預(yù)借備用金800元,實(shí)際支出960元,經(jīng)審核應(yīng)予以報(bào)銷。為什么在報(bào)銷時(shí)要借管理費(fèi)用,貸備用金呢?是為了沖減前面的備用金?
答: 你好,學(xué)員,是的,為了沖減前面的備用金
老師,2022年錯(cuò)將借給員工的備用金計(jì)入管理費(fèi)用,然后備用金一直沒有歸還,計(jì)劃2024年歸還,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬務(wù)呢?
答: 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
他這個(gè)是銷售部劉虹費(fèi)用報(bào)銷,為什么答案寫的是,管理費(fèi)用呢
答: 同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)是籌建期,是計(jì)入管理費(fèi)用的;







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2022-03-06 20:58
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2022-03-06 21:02
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