老師,我們公司這個(gè)月產(chǎn)生了消費(fèi)稅,現(xiàn)在申報(bào)城建稅,但城建稅的本期應(yīng)納稅額蘭輸入不了金額是什么原因?

怕孤獨(dú)的茉莉
于2022-03-06 09:10 發(fā)布 ??926次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-06 09:17
你好,方便截圖看一下你的城建稅申報(bào)表的嗎。
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您好,計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的城建稅稅額=(500000%2B550000)*5%
2023-10-14 11:21:14
你好,方便截圖看一下你的城建稅申報(bào)表的嗎。
2022-03-06 09:17:51
你好,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅390+18=408
2022-02-28 23:55:19
你好,出租房屋,是不需要繳納消費(fèi)稅的?
2022-05-06 16:07:07
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為:
585+845=1430萬元
(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額為:
應(yīng)繳納的增值稅稅額為:156萬元
應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬元
(3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為:
增值稅銷項(xiàng)稅額為:0
應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬元
(4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為:
60×5%=3萬元
(5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為:
4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
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