
把應(yīng)付賬款服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款其他,會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)付賬款–服務(wù)費(fèi)100 貸應(yīng)付賬款–其他100嗎,還是金額為負(fù)數(shù)呀
答: 你好 ; 你具體業(yè)務(wù)是什么。 這樣好判斷具體分錄怎么處理
高速ETC的欠款是應(yīng)付賬款——應(yīng)付費(fèi)用還是應(yīng)付賬款—應(yīng)付服務(wù)費(fèi)
答: 你好,這個(gè)記錄應(yīng)付服務(wù)費(fèi)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
法人用個(gè)人卡付貨款,收到對(duì)方發(fā)票怎么做賬?開(kāi)的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),我目前收到票做的賬是:借“管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)”,貸“應(yīng)付賬款-xx公司”,這個(gè)應(yīng)付賬款后面怎么核銷(xiāo)呢
答: ?借“應(yīng)付賬款-xx公司 貸:其他應(yīng)付款-老板
問(wèn):每月先付款 年底收發(fā)票(普票)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi) 掛應(yīng)收賬款還是應(yīng)付帳款還是其他應(yīng)收 其他應(yīng)付
本月支付酒店軟件服務(wù)費(fèi)2500尾款,7月已付2500,做了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票都已拿到怎么入賬啊?
之前做的暫估借庫(kù)存 貸應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在進(jìn)來(lái)的是服務(wù)發(fā)票 怎么沖減啊 之前不該做庫(kù)存來(lái) 做錯(cuò)了 這咋辦
之前做的暫估借庫(kù)存 貸應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在進(jìn)來(lái)的是服務(wù)發(fā)票 怎么沖減啊






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鄒老師 解答
2017-03-23 10:14
鄒老師 解答
2017-03-23 10:25