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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-05 23:38

你好,之前的不對(duì)也許稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有篩查到差異或者說差異不大

婷婷 追問

2022-03-05 23:41

老師,系統(tǒng)開票的銷售金額和我們賬上的收入差額就是未開票銷售收入,直接按照那個(gè)金額交稅可以不,我們是國(guó)有企業(yè),沒有兩套賬,未開票收入也是老老實(shí)實(shí)做在賬上的

佟老師 解答

2022-03-05 23:46

你好 可以的,只要你確定好收入金額無錯(cuò)就可以申報(bào)無票收入了

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相關(guān)問題討論
所得稅的話也是按照這個(gè)銷售的金額申報(bào)就行
2024-01-09 20:35:47
這個(gè)電子稅局上直接申報(bào)無法通過審核,只有去大廳申報(bào)了哈
2022-03-20 14:53:41
其他免稅銷售額填寫含稅的收入。
2021-10-21 15:35:41
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在是免稅,申報(bào)增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入。未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入,根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定,增值稅納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)自行核算的實(shí)際銷售額,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。因此,增值稅銷售額是主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額,也包括未開票的收入。 舉例來說,A公司以1000元的價(jià)格銷售了一件商品,由于客戶要求不開發(fā)票,A公司只收到了800元,那么A公司在申報(bào)增值稅銷售額時(shí),應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額申報(bào),而不是800元。 總之,申報(bào)增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入,其中未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入,A公司應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額申報(bào),而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
是 合并營(yíng)業(yè)收入按照季度申報(bào)繳納增值稅
2023-11-08 14:44:12
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