老師,增值稅申報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,加上未開票銷售收入就是我們報(bào)表上面的收入對(duì)嗎?,為撒子之前會(huì)計(jì)報(bào)表上的收入不等于系統(tǒng)申報(bào),沒人找他,之前是小規(guī)模

婷婷
于2022-03-05 23:37 發(fā)布 ??631次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-05 23:38
你好,之前的不對(duì)也許稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有篩查到差異或者說差異不大
相關(guān)問題討論
所得稅的話也是按照這個(gè)銷售的金額申報(bào)就行
2024-01-09 20:35:47
這個(gè)電子稅局上直接申報(bào)無法通過審核,只有去大廳申報(bào)了哈
2022-03-20 14:53:41
其他免稅銷售額填寫含稅的收入。
2021-10-21 15:35:41
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在是免稅,申報(bào)增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入。未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入,根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定,增值稅納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)自行核算的實(shí)際銷售額,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。因此,增值稅銷售額是主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額,也包括未開票的收入。
舉例來說,A公司以1000元的價(jià)格銷售了一件商品,由于客戶要求不開發(fā)票,A公司只收到了800元,那么A公司在申報(bào)增值稅銷售額時(shí),應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額申報(bào),而不是800元。
總之,申報(bào)增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入,其中未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入,A公司應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的金額申報(bào),而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
是 合并營(yíng)業(yè)收入按照季度申報(bào)繳納增值稅
2023-11-08 14:44:12
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