請(qǐng)問各位老師,我公司是一家建材貿(mào)易公司,私賬付款 問
已經(jīng)退款,寫個(gè)說明平賬就行 答
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一個(gè)季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
一般店鋪經(jīng)營名稱是什么辦公設(shè)備經(jīng)營部,可以增加 問
您好,可以的,你增加經(jīng)營范圍就可以 答
老師,這什么意思啊, 問
你好,這個(gè)是把之前做的分錄紅沖了。 之前分錄金額是正數(shù),現(xiàn)在用負(fù)數(shù)把它對(duì)沖了。 答
老師幫忙看下退貨分錄一個(gè)是退回倉庫無拆封,一個(gè) 問
好的,請(qǐng)將你的分錄截圖或?qū)懴?/span> 答

應(yīng)繳納的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,那么銷售物品帶墊付的運(yùn)費(fèi)增值稅需要減嗎
答: 您好,代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅不需要
一般納稅人是(上期留抵+本期進(jìn)項(xiàng)-本期銷項(xiàng))大于0的話要繳納增值稅。上期留抵+本期進(jìn)項(xiàng)-本期銷項(xiàng)那不就理解為進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 還需要繳納增值稅呀
答: 本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-上期留抵大于0,交稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩列一下:一般納稅人增值稅分錄(銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、勾選進(jìn)項(xiàng)、留抵、繳納)
答: 借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)









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