老師,我們是酒店管理公司,別人交來物業(yè)費(fèi)16萬多,需 問
那個不需要交印花稅的 答
請問老師個體工商戶第1季度是核定征收,后面改為了 問
你好,需要并入才對的這里, 答
小規(guī)模廣告公司,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是按當(dāng)月不含稅收 問
繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計算應(yīng)繳費(fèi)額,計算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計費(fèi)銷售額(含稅)×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 ?其中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中的計費(fèi)銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價款和價外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。 財稅〔2019〕46號 自2019年7月1日至2027年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征;對歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),各省(區(qū)、市)財政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費(fèi)額50%的幅度內(nèi)減征。 答
請問一下計提所得稅是有收入就計提,還是季度用收 問
那個是根據(jù)利潤計提,不是收入 答
單位員工福利,每個月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答

在增值稅納稅申報表中,勾選不抵扣的進(jìn)項稅怎樣填報?
答: 您好 勾選不抵扣的進(jìn)項稅不需要在增值稅申報表填寫
請問認(rèn)證了進(jìn)項專票不抵扣,在在增值稅進(jìn)項申報表里怎么填寫?我的填表正確嗎?下月抵扣的話又填哪欄數(shù)據(jù)呢
答: 你好,你選擇了抵扣勾選嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,動車票產(chǎn)生的可抵扣進(jìn)項稅額,需要在電子稅務(wù)局增值稅申報表-附表二-待抵扣進(jìn)項稅額里面體現(xiàn)嗎?然后申報所屬期的那個月,賬里面轉(zhuǎn)回了之前不可進(jìn)項稅抵扣的部分,那么這一部分轉(zhuǎn)回的進(jìn)項稅,需要以負(fù)數(shù)的形式體現(xiàn)在增值稅申報表-附表二-待抵扣進(jìn)項稅額里面體現(xiàn)嗎?或者說是需要以其他形式體現(xiàn)在增值稅申報表里面嗎?
答: 動車票產(chǎn)生的可抵扣進(jìn)項稅額,填列在附表二的8b欄和第10欄 你不能抵扣的原因為是什么









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



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2022-03-04 10:02
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