
老師,對于產業(yè)園區(qū)收到財政的反稅款,應該怎么做賬?答借:銀行存款,貸:其他收益,不是應該計入 專項應付款嗎
答: 同學你好 是專款專用的就做專項應付款
提前墊付款忘記調整,正常一直這樣做借預付賬款100% 借銀行存款40%貸銀行存款60% 貸專項應付款40% 專項應付款40%我專項應付款的賬一直是平的,忘記了有幾筆做成借預付賬款100%貸銀行存款100%這個后期收到專項款了怎么調整。
答: 你好;? 你這個專項款是沒有支付完 ; 要退給上級部門的意思嗎 ? 還是說 是支付了本身 是成本費用; 只是科目掛成了預付賬款了??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
村集體收到專項款時,借:銀行存款 貸:專項應付款;支付并收到發(fā)票時 借:專項應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他收入,這樣做對嗎
答: 你好,支付和收到發(fā)票的時候不對。借管理費用,貸銀行存款, 然后借專項應付款,貸其他收入。







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