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勝利??
于2022-03-03 15:15 發(fā)布 ??580次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-03 15:15
你好,這些具體的是什么業(yè)務的?
勝利?? 追問
應交稅費有時候多提或少提了
郭老師 解答
2022-03-03 15:17
你好,你是小規(guī)模的嗎?如果是的話,借應交稅費,未交增值稅貸營業(yè)外收入。
企業(yè)所得稅的借所得稅費用,貸應交稅費企業(yè)所得稅。
印花稅的借稅金及附加,貸應交稅費、印花稅。
你看下附加稅是需要繳納的嗎?需要繳納的掛著就可以的,繳納了之后借應交稅費貸銀行存款。
2022-03-03 15:18
我們是一般納稅人
2022-03-03 15:19
都先掛著不沖平,還是沖平呢
分錄我會寫的
2022-03-03 15:20
本月交完之后還有余額,當時計提數和交納有點差額
2022-03-03 15:21
可以的,可以掛著的。
2022-03-03 15:27
下月計提時候少計提點補平對嗎
可以的,可以這么做的。
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現在科目“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”有余額-317.64,“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”有余額316.98
答: 您好,您需要哪些支持
老師,我應交稅費有這些余額對嗎?
答: 同學你好 這樣看 沒有問題的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應交稅費的期末余額在哪放,這個題要怎么理解
答: 好,這個是負債類的科目,如果你們是在貸方有余額的,放到應交稅費里面,需要繳納的稅款 如果是在借方有余額的,表示留底放到其他流動資產。
老師,應交稅費里好多零的余額都一直掛著,我都沖回來嗎
討論
老師,假設年底有應交稅費-應交增值稅(進項稅額)借方余額25000,有應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸方余額22000,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借方余額2000,年末留抵稅額5000,年底應交稅費的三級科目如何結平呢
老師您好!本月應交稅費-應交增值稅有貸方余額,應交稅費-未交增值稅是借方余額,本月不用交稅有留抵,現在這種情況是不是還需要做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅呢?應交稅費-應交增值稅是不是余額要為零 ?
應交稅費應交增值稅銷項稅額有余額嗎
老師,應交稅費的借方發(fā)生額表示已經交的稅費,貸方發(fā)生額表示應交的稅費,應交稅費的貸方余額表示應交未交稅金,對嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-03-03 15:15
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