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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-03 13:27

你好 借其他應(yīng)收
預(yù)付
貸銀行
攤銷時  借管理費用
貸應(yīng)付工資
貸應(yīng)交工資
貸預(yù)付 一個月金額  后面回來發(fā)票就行 

無痕淺墨 追問

2022-03-03 13:29

老師要是和我發(fā)票來的是專票呢?

玲老師 解答

2022-03-03 13:31

你好 福利專票不能抵扣 當(dāng)普票用 

無痕淺墨 追問

2022-03-03 13:33

那老師到時候我就把票付在付款時候的那個記賬憑證上嗎?要是我想付錢的是一個憑證,收到票的時候再寫一個憑證,這個怎么處理呢?因為有時候收到票可能就跨月了。

玲老師 解答

2022-03-03 13:36

你好 發(fā)票附在費用的分錄后面   跨月的就把無票的費用分錄 紅沖 再按發(fā)票入費用

無痕淺墨 追問

2022-03-03 13:50

老師這邊租房的發(fā)票半年一開,這樣不能紅沖每月的攤銷了,這要怎么辦呢?

玲老師 解答

2022-03-03 13:57

你好  前面無票一起沖就行  寫一下說明附后面 

無痕淺墨 追問

2022-03-03 14:17

老師,比如說我這個租期是1-6月份,我在3月份的時候收到發(fā)票,這樣1月2月的都紅沖了,收發(fā)票 時 借管理費用,貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資,貸預(yù)付賬款 那之后3456月份我還怎么分?jǐn)傆涃~呢?

玲老師 解答

2022-03-03 14:32

你好 先一起付了6個月租金
借預(yù)付
貸銀行 
1.2月 
借管理費用,貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資,貸預(yù)付賬款 
3月收到發(fā)票把上面分錄 紅沖再做上面分錄 
456還是上面一樣 按月做 
借管理費用,貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資,貸預(yù)付賬款 

無痕淺墨 追問

2022-03-03 15:01

老師這樣數(shù)據(jù)對不上呀,比如我每個月租金100,1月2月的數(shù)據(jù)全是100,3月份收到發(fā)票的數(shù)據(jù)是600,把上面兩個紅沖掉,后面3456數(shù)據(jù)都是100。那這樣我的管理費用合計就變成了1000的呀。

玲老師 解答

2022-03-03 15:09

你好 收到發(fā)票是沖前面200 3月再做 100  456各做100 這樣的  一共600
每個月都是100  600平均到6個月

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你好 借其他應(yīng)收 預(yù)付 貸銀行 攤銷時? 借管理費用 貸應(yīng)付工資 貸應(yīng)交工資 貸預(yù)付 一個月金額? 后面回來發(fā)票就行?
2022-03-03 13:27:31
你好 【第1題】 借:無形資產(chǎn)??3000萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)180萬,??貸:銀行存款 3180萬 【第2題】 借:管理費用 300萬,貸:累計填寫??300萬
2022-07-18 20:13:04
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 按月攤銷 借:制造費用-租賃費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款
2023-08-03 10:52:04
你好 先沖暫估按發(fā)票入賬? 原來用的哪個分錄發(fā)來看一下? 是哪年的
2023-05-29 11:28:54
您好,收到發(fā)票的時候可以直接計入對應(yīng)的費用 借管理費用 房租費
2020-06-16 10:54:57
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