老師,我們A公司通過B公司購買材料,把貨款100萬打給了B公司,B公司付款購買回材料,又通過B公司銷售了材料,B公司又把中間的利潤款70萬打給了A公司,B公司和材料商之間有正常的開票及銀行付款,但和我們A公司之間只有銀行流水,未開過發(fā)票,現(xiàn)在要雙方互開發(fā)票把帳平掉,請問如何開比較好呢(可以互開服務費發(fā)票嗎,A和B之間沒有實際的材料往來,不能開材料費,還是B給A開100萬發(fā)票,再開70萬紅沖發(fā)票呢)

務實的背包
于2022-03-03 11:51 發(fā)布 ??467次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-03 11:52
您好,那就看您70萬元的實質(zhì)業(yè)務
相關(guān)問題討論
同學你好
這個可以開服務費的發(fā)票
2022-03-03 10:10:12
您好,那就看您70萬元的實質(zhì)業(yè)務
2022-03-03 11:52:40
你好,咱們不需要勾選認證這張負數(shù)發(fā)票的,直接在增值稅申報表上第20行填寫轉(zhuǎn)出的稅額就可以,然后寫一個一模一樣的憑證,把金額寫成負數(shù)就可以了。
2022-10-12 15:58:29
專用發(fā)票跨月沖紅步驟:
1.發(fā)票沒認證。
銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票!
2.發(fā)票已認證。
購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020-08-12 09:12:52
可以在12月做暫估 借原材料貸應付賬款-暫估
2018-12-28 19:47:50
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2022-03-03 12:19
小林老師 解答
2022-03-03 14:24