
老師你好,我公司在去年11月,給客戶發(fā)貨,實際數(shù)量是1000袋,發(fā)貨900袋,我開票以900袋,但是客戶付款是按1000袋付的款,我們的銷售開單是以發(fā)貨數(shù)據(jù),所以銷售開單生成的憑證,收入比發(fā)票收入少了100元,但是在2021年12月是全部確認(rèn)了收入,那個時候發(fā)票數(shù)據(jù)與實際發(fā)貨數(shù)據(jù)可以全部對應(yīng),老師,我在11月份多出來的100元收入.和13元的稅額,怎么做賬呢,
答: 同學(xué)您好,您的意思是開票少開了,收入確認(rèn)是對的是嗎
老師,我先做銀行付款的憑證再做采購發(fā)票的,銀行付款憑證就是都做預(yù)付賬款嗎
答: 是的,這樣處理是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶賬單已結(jié)賬,后期客戶付款是優(yōu)惠了金額,后面該怎么做憑證
答: 你好,具體是因為什么原因給予了優(yōu)惠呢?
老師,你好,收到的預(yù)收賬款和付出的預(yù)付賬款當(dāng)月做賬憑證是不是只有記賬憑證、收款憑證和付款憑證,等下月開票或收到票確認(rèn)收入或確認(rèn)入庫,而憑證也就是記賬憑證
我們單位有一筆錢在1月份付了一部分然后還欠對方0.5元,也不打算要了,現(xiàn)在2月份了這個錢在我應(yīng)付賬款貸方,我怎么做憑證可以把這個0.5拋出來,不讓他在應(yīng)付里面
老師 ,你好。就是對方3月開來發(fā)票,4月公司付款。出納一并拿發(fā)票合同及付款回單過來了,那我做賬是在3月做應(yīng)付賬款憑證,4月做付款的憑證嗎?
老師,銀行錯付款退回重新付,會計可不可以就只做一筆付款憑證?但如果會計只做一筆付款憑證,發(fā)生額就對不上銀行對賬單,余額就對得上,會計做賬需要對發(fā)生額的嗎?






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只若初見 追問
2022-03-01 21:02
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2022-03-01 21:04
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2022-03-01 21:21
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2022-03-01 21:32
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2022-03-01 22:39