
給員工買社保都是當月買當月,是不是不需要計提,我的分錄是 借 管理費用-社保公司 其他應收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
答: 您好 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
老師:法人從公戶提備用金,借其他應收款,貸銀行存款,開工資時,可以直接做借管理費用,貸其他應收款嗎?
答: 你好,是可以這樣做的呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前員工找公司有借款,借其他應收款,貸銀行存款。然后有些費用員工給公司墊付了,借管理費用,貸其他應收款,幾個月后發(fā)票到了還需要進行賬務處理嗎
答: 您好,發(fā)票如果是已經報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
報銷人拿發(fā)票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應收款可以嗎? 那我用了其他應收,是把這個調整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應收貸:銀行存款
報銷人拿發(fā)票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應收款可以嗎? 那我用了其他應收,是把這個調整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應收貸:銀行存款
比如 我出差預支了1000 回來報銷的時候只拿過來了800的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 800借:其他應收款 200貸:銀行存款 1000










粵公網安備 44030502000945號


