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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2022-03-01 13:36

進項大于銷項不需要做任何分錄

歡呼的太陽 追問

2022-03-01 13:41

期末應交稅費-應交增值稅貸方余額是負數(shù),這怎么辦

家權(quán)老師 解答

2022-03-01 13:44

都說了哈,不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,等銷項大于進項才結(jié)轉(zhuǎn)

歡呼的太陽 追問

2022-03-01 13:46

老師您幫忙看一下我這個應交稅費這有問題嗎

家權(quán)老師 解答

2022-03-01 13:49

那個是留抵的稅額,暫時不管它,等有銷項大于進項的時候轉(zhuǎn)進去抵減就是了

歡呼的太陽 追問

2022-03-01 13:53

我這個科目余額表這里也沒有問題是吧

家權(quán)老師 解答

2022-03-01 15:11

是的,沒有問題的哈

歡呼的太陽 追問

2022-03-01 15:13

謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2022-03-01 15:17

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據(jù)/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-30 10:00:52
你好,根據(jù)增值稅應納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41
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