地址:湖北襄陽,是辦了營業(yè)執(zhí)照的個(gè)體戶,需要給客戶 問
您好,不能0申報(bào),按實(shí)際來申報(bào) 答
這里面什么意思,看不懂?匯算清繳怎么操作? 問
意思: 想用以前年度虧損抵今年一季度利潤,就先做匯算清繳,再報(bào)一季度所得稅;不用補(bǔ)虧就先報(bào)季報(bào)。 匯算清繳操作: 電子稅務(wù)局→企業(yè)所得稅年度申報(bào)→填報(bào)表單→納稅調(diào)整→彌補(bǔ)虧損→申報(bào)→多退少補(bǔ)。 答
老師您好!我公名稱為上海某文化傳媒有限公司,增值 問
不合適。 你是文化傳媒公司,業(yè)務(wù)屬于文化創(chuàng)意服務(wù),長(zhǎng)期開 “現(xiàn)代服務(wù) * 信息服務(wù)費(fèi)” 容易被稅務(wù)預(yù)警。 建議直接開: 文化創(chuàng)意服務(wù) * 策劃服務(wù)費(fèi) / 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi) / 宣傳服務(wù)費(fèi) 不要開信息服務(wù)費(fèi),也不用開 “文化服務(wù) * 服務(wù)費(fèi)”。 答
老師,我們租賃個(gè)人的房子,用來做中層領(lǐng)導(dǎo)的宿舍,年 問
同學(xué),你好 年租金8400元,增值稅免了,附加稅免。有個(gè)個(gè)稅。 你讓對(duì)方按月度開具,月度700,能免個(gè)稅的 答
結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為什么會(huì)影響存貨賬面價(jià)值?分錄 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

計(jì)提增值稅和繳納增值稅分錄??
答: 你好,一般是這樣的, 增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
計(jì)提增值稅的分錄,具體詳細(xì)分錄
答: 同學(xué)你好, 一般納稅人期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,計(jì)提增值稅的分錄怎么寫
答: 同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提的







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儉樸的白貓 追問
2022-03-01 10:20
何何老師 解答
2022-03-01 10:24