
是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 我理解是: 并不是發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用就可以扣除,而是要有公司開會(huì)決議書,研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書,地方科技局備案,研發(fā)費(fèi)用各項(xiàng)支出明細(xì)賬等資料 才能在所得稅匯算的時(shí)候加計(jì)扣除 沒有這些的話,即使發(fā)生了,也做賬了,也不能加計(jì)扣除,只能是發(fā)生多少就計(jì)入多少抵減所得稅應(yīng)納稅所得額,是吧?
答: 你好;? ? 可以的。? 不是只有高新企業(yè)才能研發(fā)扣除的;只要是發(fā)生的 除非是特殊規(guī)定的一些行業(yè)不能; 其他的? ? 也可以稅前扣除的??
老師你好。1:享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅 是不是等于最終研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額乘以 25% , 2:應(yīng)納稅額等于 (利潤總額+調(diào)整-調(diào)減)-彌補(bǔ)往年虧損)*25%等于應(yīng)納所得稅額-減免所得稅額高新15%,3享受高新技術(shù)企業(yè)減免所得稅,扣除研發(fā)加計(jì)扣除金額是虧損的話,享受高新減免所得稅金額為零?
答: 第一個(gè)你的稅率是25%的話正確 第二個(gè)應(yīng)納稅所得額,還需要扣除加計(jì)扣除 第三個(gè)是應(yīng)納稅所得額×(25%-實(shí)際稅率
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
若公司的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額為1000萬,而當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額只有500萬,那多出來的那部分怎么處理呢?
答: 你好,不處理什么,就作廢了










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