老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師存貨年末負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬
答: 你好,需要去查下,是什么情況導(dǎo)致負(fù)數(shù)了,需要先去查賬,查原因
請(qǐng)問圖片幾個(gè)框起都是負(fù)數(shù)我要怎么調(diào)賬?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)的放到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
連續(xù)三個(gè)月現(xiàn)金負(fù)數(shù)未0。怎么調(diào)賬
答: 你好,連續(xù)三個(gè)月現(xiàn)金負(fù)數(shù),需要查明負(fù)數(shù)的原因,才知道具體該如何調(diào)整的?
管家婆中應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬才能調(diào)平,調(diào)賬是用負(fù)數(shù)還是正數(shù)
資產(chǎn)變成負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),要調(diào)整嗎,怎么調(diào)
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),調(diào)整到預(yù)收賬款還是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),調(diào)整到哪個(gè)科目
政府會(huì)計(jì)年末結(jié)賬,非財(cái)政撥款結(jié)余負(fù)數(shù)-8萬元,決算報(bào)表不能有負(fù)數(shù),要如何調(diào)賬。






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