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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-02-28 21:00

同學(xué)您好,要導(dǎo)出科目明細帳,和庫存賬逐月再一筆一筆的對賬,找出金額不一致的。

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同學(xué)您好,要導(dǎo)出科目明細帳,和庫存賬逐月再一筆一筆的對賬,找出金額不一致的。
2022-02-28 21:00:16
應(yīng)該是查詢設(shè)置的條件輸入的不一樣,如果科目余額表查的是8.1-8.24號的,明細賬查的是到8.25號的,那結(jié)果就不一樣了
2021-08-27 10:20:12
你好,你可以查一下,有沒有其他科目,歸到存貨了,但沒有顯示在報表里。
2024-01-11 16:43:14
1.核對數(shù)據(jù)重新檢查財務(wù)軟件和倉庫進銷存表中的數(shù)據(jù)錄入是否準(zhǔn)確,包括數(shù)量、單價、批次等信息。確認是否存在遺漏的出入庫記錄。 2.查找差異原因可能是財務(wù)入賬不及時,比如已入庫但未在財務(wù)軟件中記錄。也可能是倉庫發(fā)貨但財務(wù)未做減少處理。還可能存在計價方法不一致導(dǎo)致的差異,例如倉庫采用移動平均法,而財務(wù)采用先進先出法。 3.調(diào)整處理如果是財務(wù)入賬延遲,補錄相應(yīng)的入庫或出庫憑證。對于計價方法不一致造成的差異,需要統(tǒng)一計價方法后進行調(diào)整。若差異是由于倉庫管理失誤導(dǎo)致的盤盈,應(yīng)在倉庫管理系統(tǒng)中進行盤盈處理,并將相關(guān)信息傳遞給財務(wù),財務(wù)做相應(yīng)的入賬處理,例如:借:原材料貸:待處理財產(chǎn)損溢經(jīng)批準(zhǔn)后:借:待處理財產(chǎn)損溢貸:管理費用 4.建立監(jiān)控機制調(diào)整完成后,建立定期的核對制度,確保財務(wù)數(shù)據(jù)和倉庫數(shù)據(jù)的一致性。 5.記錄和報告對整個調(diào)整過程和原因進行詳細記錄,形成報告,向相關(guān)管理人員匯報。 例如,經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)是因為 5 月份有一批原材料入庫,倉庫已記錄但財務(wù)未入賬。那么財務(wù)需要補記這一筆入庫: 借:原材料 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 總之,處理這種差異需要仔細謹慎,以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和財務(wù)報表的真實性
2024-06-27 16:51:45
你好,相差的計入成本,多出的話沖成本
2016-11-09 19:52:33
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