老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

計體工資是四萬元,發放的時候就發了38000,有2000是員工買社保用的憑證,怎么做?
答: 你好 借應付職工薪酬40000 帶銀行存款38000 其他應付款2000
老公,計提繳納社保工資,并發放工資的會計分錄一套,憑證該怎么做
答: 首先,你需要準備相關的憑證,包括財務會計憑證、社會保險繳費憑證和工資發放憑證。其次,你可以根據財務管理制度和財務會計準則,做出相應的會計分錄,以確保會計分錄的準確性。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我之前計提了8000元職工工資,發放了 5000元職工工資,另外那3000發放成了 社會保險費,社會保險費 就一直掛著余額,怎么做個憑證 平起來?
答: 你好,另外的3000是本來應當計入應付職工薪酬——工資借方,結果錯誤的計入了應付職工薪酬——社保借方,是這個意思?





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2022-02-28 14:55
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