送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-02-28 10:40

你好,個人承擔的部分計入其他應收款,等發工資的時候再扣出來。
借,應付職工薪酬
貸,現金
其他應收款

追問

2022-02-28 10:45

沒有其他應收,是直接在她工資里扣了以后發放工資的。


工資7500,公司承擔醫社保250,個人承擔663
我是這樣做的:
借  管理費用  7500
     貸:應付職工薪酬—工資  7500
借  管理費用   250
      管理費用  -663
   貸:應付職工薪酬—醫社保  413


這里哪里不對?

徐悅 解答

2022-02-28 10:49

這樣做分錄,不正確。交保險時,
借,管理費用250
其他應收款663
貸,銀行存款

徐悅 解答

2022-02-28 10:49

發工資按照老師上面的分錄

追問

2022-02-28 11:03

自己賬戶沒交,錢是微信匯到別人公司代交的

追問

2022-02-28 11:04

別人微信,私轉私的,讓別人代交

徐悅 解答

2022-02-28 11:08

哦,那你們也沒有發票。

徐悅 解答

2022-02-28 11:08

沒有發票,就不需要體現在賬上

追問

2022-02-28 11:11

我這做的內賬,不是外帳

追問

2022-02-28 11:29

老師,這個分錄要怎么做呢

徐悅 解答

2022-02-28 11:44

內部的,只需要做公司承擔的部分,個人的部分發工資直接扣出來就可以。

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相關問題討論
您好 應該這樣計提的 計提 借:管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
你好,不需要,個人部分不需要通過應付職工薪酬。通過其他應收款或者其他應付款。 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保/公積金
2022-04-16 10:03:09
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
你好,個人承擔的部分計入其他應收款,等發工資的時候再扣出來。 借,應付職工薪酬 貸,現金 其他應收款
2022-02-28 10:40:10
看你說那個明細,這個公司部分是單獨做應付職工薪酬 社保
2020-02-12 11:57:17
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