老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應(yīng)交稅費應(yīng)交個 問
你好,需要計提上個人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費-應(yīng)交個人所得稅 答
老師您好,企業(yè)今年要注銷了,注銷前要做注銷前的匯 問
您好,要的,還要做清算表 答
咨詢下,計算利息時,360天計息與365天計息,哪種方式 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
業(yè)務(wù)招待費和自己的商品送給客戶。這兩個在增值 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
董老師,您還在線嗎? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答

麻煩問哈各位,我是商貿(mào)公司一般納稅人,對方公司開的房租費專票,我可以拿來抵我的銷項稅額嗎?還是說只能進(jìn)的貨物那些能抵扣
答: 你好,如果你是辦公用的,可以的。
老師好,我們是一般納稅人商貿(mào)公司,就是我們公司12月份開了發(fā)票,銷項稅額有4000多,但進(jìn)項稅額才只有500多,那相當(dāng)于增值稅就要繳納3000多,這個增值稅有啥優(yōu)惠的政策嗎?能抵扣的進(jìn)項稅額太少了,有啥辦法能少交增值稅嗎?
答: 你好,這個沒有太好的辦法,因為增值稅就是銷項稅額減去進(jìn)項稅額來算的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人商貿(mào)公司,銷售前幾年的庫存,進(jìn)項稅率購進(jìn)時為17%,現(xiàn)在出售銷項稅率是按照當(dāng)前13%,還是按照以前的17%計算?
答: 學(xué)員你好,從稅率變更后的銷售就按照13%即可









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郭老師 解答
2022-02-25 14:56