
我們是成人高考培訓學校,例收到學費我們算代收,學校邁款60萬,但返給合作單位怎么做賬呢
答: 同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
我們是成人高考培訓學校,例收到學費我們算代收,學校邁款60萬,但返給合作單位怎么做賬呢 他是我們收到的60萬,有一部分要反 可是要反的都是個人,又無法給我們開票,相當于60萬,我們全部做了收入,有一部分成本就相當是我們給別人的返款
答: 你好;? 返給其他單位; 要開票給你們或者開專用票據給你做成本的; 不然你沒成本無法稅前扣除的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!請問我們是培訓學校,學生培訓合格以后包分配工作,但我們需要把學生一半的學費分給就業(yè)單位,然后就業(yè)單位給我們開發(fā)票。老師,收到發(fā)票以后我應該怎么做分錄呢?
答: 你好,借主營業(yè)務成本,貸銀行存款,直接做這個就可以的。





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