
企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填
答: 同學(xué)你好,按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)就行了。
5月更正了3月的增值稅報(bào)表,把留底用完了。導(dǎo)致多交9.55元問(wèn)題1、無(wú)票收入入在3月還是5月?問(wèn)題2、更改報(bào)表后,多交的9.55 如何入賬問(wèn)題3、如果入在3月份,是否還需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)?
答: 你好,同學(xué) 1,3月 2,借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 貸,銀行存款 3,不用更改,你這就是申報(bào)表更改
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這個(gè)月增值稅和企業(yè)所得稅季報(bào)都申報(bào)了,但是還沒(méi)繳款,本來(lái)是要交增值稅1200元的,那我現(xiàn)在又去勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),來(lái)抵扣增值稅可以嗎
答: 你好 可以 的 重申報(bào) 填寫(xiě)抵扣可以?









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郭老師 解答
2022-02-25 09:43