老師,我們是酒店管理公司,別人交來物業(yè)費(fèi)16萬多,需 問
那個(gè)不需要交印花稅的 答
請(qǐng)問老師個(gè)體工商戶第1季度是核定征收,后面改為了 問
你好,需要并入才對(duì)的這里, 答
小規(guī)模廣告公司,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是按當(dāng)月不含稅收 問
繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額(含稅)×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 ?其中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中的計(jì)費(fèi)銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。 財(cái)稅〔2019〕46號(hào) 自2019年7月1日至2027年12月31日,對(duì)歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征;對(duì)歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),各省(區(qū)、市)財(cái)政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費(fèi)額50%的幅度內(nèi)減征。 答
請(qǐng)問一下計(jì)提所得稅是有收入就計(jì)提,還是季度用收 問
那個(gè)是根據(jù)利潤計(jì)提,不是收入 答
單位員工福利,每個(gè)月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個(gè)1030201010000000000 糕點(diǎn) 焙烤食品 13% 答

跨月的發(fā)票開錯(cuò)了,怎么操作退稅 可以在網(wǎng)上操作的嗎,不是代開的
答: 同學(xué),你好 不退稅,你這個(gè)月開紅字發(fā)票,抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)
我有一張個(gè)人代開發(fā)票開錯(cuò)了,不沖紅會(huì)有什么影響嗎
答: 你好!沒什么影響。你愿意當(dāng)真也可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你那個(gè)人代開發(fā)票錯(cuò)誤怎樣退稅
答: 你好 找一下稅局 申請(qǐng)退稅






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迪奧張? 追問
2022-02-24 13:38
小菲老師 解答
2022-02-24 13:53