
您好 我想咨詢一下問公司現(xiàn)在要注銷了法人借款掛在其他應付款里了太多也沒有庫存現(xiàn)金了 該怎么調(diào)賬呀
答: 同學,你好 法人有繳納過資本金嗎?
之前一直都是支出大于收入,庫存現(xiàn)金是負數(shù),原來的會計年結(jié)時就把庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)到其他應付款里了。請問可以用庫存現(xiàn)金抵消其他應付款嗎?應該怎么調(diào)賬
答: 你好 要找到原因才能調(diào)整 不然不調(diào)整的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司之前的賬是給會計公司做的,去年年底公司基本沒有什么業(yè)務之后就拿回來自己做了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題,公司其他應付款科目某人名下有借方1萬多的金額,其實這部分錢是報銷款項,銀行打款后都有備注,這部分報銷款的發(fā)票都記在了應付賬款或者庫存現(xiàn)金科目里了,現(xiàn)在調(diào)賬的話直接寫科目:借:應付賬款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-某某員工然后出一份Word證明,讓公司領導簽字蓋章,您覺得這樣直接調(diào)可以嗎?
答: 您好,這個是可以調(diào)的,可以








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