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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-24 08:41

你好,可以的,可以這么做的。

郭老師 解答

2022-02-24 08:41

但是你這個計提是按月分攤了是吧,你這個分攤的分錄不對

圓圓 追問

2022-02-24 08:48

對 對 應該是收到發(fā)票是 上面這筆分錄  攤銷計提是借銷售費用/租金 貸長期待攤費用/租金

郭老師 解答

2022-02-24 08:51

攤銷的時候應該是借管理費用或者是銷售費用貸應付賬款,要不你得長期待攤,費用和應付賬款都有余額。

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相關問題討論
你好,可以的,可以這么做的。
2022-02-24 08:41:40
你好,你這是價稅分開來做的,第一個沒有問題,你合計起來不也是借長期待攤費用, 應交稅費應交增值稅進項, 貸應付賬款, 銀行存款,那上面你前兩個分錄合計起來,不就是我寫的這個。
2024-02-29 15:37:30
同學,你好 借:長期待攤費用—開辦費-租金 ,貸:其他應付款 分攤: 借:管理費用,貸:期待攤費用—開辦費-租金 , 后面收到發(fā)票 借:管理費用 負數 貸:期待攤費用—開辦費-租金? ?負數 借:管理費用 貸:期待攤費用—開辦費-租金?
2023-07-25 14:26:34
您好 你書寫的分錄正確的
2019-01-11 08:25:11
同學,你好 你這個分錄對的,之后攤銷 借:管理費用 貸:長期待攤費用?
2024-09-19 12:00:15
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